你好在1月份申報,12月份的時候進項轉出。
假如6月份開具紅字信息表,銷售方未開具紅字發票。在10月的時候購買方撤銷了紅字表,并重新開具,請問購買方的納稅申報表需要做調整嗎?
購買方12月開具了紅字發票信息表,銷售方1月才開紅字發票,請問申報時需要怎么申報
請問老師,月末購買方開具了紅字信息表,銷售方未收到需要將紅字發票開出嗎?如果跨月收到紅字信息表,可以隔月開具紅字發票嗎?
購買方已抵扣,申請紅字發票信息表。銷售方開具了紅字發票,請問,銷售方需要把紅字發票的第二三聯給購買方嗎
購買方發票未認證,發生了退貨,銷售方申請了紅字信息,開紅字發票,這時購買方,有需要確認紅字信息表嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
就是現在我申報12月的增值稅時,在紅字專用發票信息表注明的進項稅額欄填寫稅額,我12月是否需要做紅字發票的分錄
你好,對的是的,需要做的需要做進項轉出,然后以后收到發票,把這個發票放到記賬憑證后面就可以。
1月銷售方開具發票,我收到紅字發票就附在12月的記賬憑證后面,不需要再做分錄了是吧
號對的是的,是這么做的。
謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
進項稅額轉出時分錄怎么寫,借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,袋應付賬款,紅字嗎
可以的,可以這么做的。