年底 借:管理費用 貸:其他應收款 銀行存款
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉至A公司賬戶, 材料商直接開發票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規范呢 是把所有款項轉至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業務收入嗎?
老師,我司是小規模,我們發包四項工程給同一公司做,我們收到四項工程發票總金額10萬元,我們只開一張總額為10萬的支票給他,這樣可以嗎, (如果對方把四項工程總金額一起開一張發票我們能收嗎), 如果對方給我們的發票和我們給出的支票是同一個月,對方給我們發票時,我們要做應付發錄嗎,還是直接付款時做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請老師幫忙寫下正確分錄
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉回給我們。那我現在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
老師,我們是分公司,有個項目投標當時我們轉了投標保證金給總公司,由他們轉付給招標公司,項目結束后招標公司將投標保證金退給了總公司。總公司沒有把這筆款退回我們,直接用于抵減了我們應交給總部的管理費,現在我掛在賬上的“其他應收款——投標保證金”如何平賬?
老師,我司參與項目投標當時轉賬9000元給總公司,請他們支付給招標平臺,我做帳,借:其他應收款 貸:總公司。結果年底我們要支付管理費用給總公司,他們直接從中把9000元扣減,讓我們支付了差額,請問老師,我該如何平調其他應收款科目?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?