你好,你們一般都是需要代扣代繳個稅的。
我公司食堂給外面個人承擔,現在付款需要對方去開發票,請問我們公司還需要將對方個稅代扣代繳嗎,稅率是多少
老師,請問對方公司給我們開勞務發票,我們這邊需要在個稅中代扣代繳嗎,還是對方公司操作
老師,對方個人打算去稅局代開勞務費發票,那我們公司作為收票方還要在幫他代扣代繳勞務報酬嗎?代開的話他直接需要交給國稅什么稅,我們公司作為收票方需要交稅嗎?
老師,如果我們公司收到對方給開的勞務發票,那我公司是否可以依據發票辦款,還需要在代扣代繳勞務費嘛?
我們這邊接收了個人勞務服務,個人也給我們開了勞務的發票,個人在稅務局開發票的時候各種稅也都交過了,像這樣的業務,我們公司還需要給對方代扣代繳個稅嗎
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。
那是我們申報還是對方公司申報?
這個是對方公司給你們開的發票對嗎。
是的,對方公司開的
那你們就不需要代扣代繳個稅的。
這個勞務發票是哪個公司開出來,哪個公司就代扣代繳個稅嗎?
對,哪個公司開票,哪個公司自己代扣就可以。
如果是個人去稅局代開呢,是哪里扣個稅?
如果個人代開的發票是需要你們公司代扣代繳的。
勞務的個稅稅率是多少?
這個勞務費的扣稅稅率是有檔次的,最低的是20%。