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2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風(fēng)險

2022-01-07 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-07 18:09

您好,沖回原因是什么?大金額要慎重

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:11

對方說他們要票款一致,年前會付我們款,但票要重開,要不要咨詢稅務(wù)局說下這個情況呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 18:12

您好,那您最好咨詢下,金額比較大

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:13

如果咨詢,是不是此地?zé)o銀三百兩,會不會說我們之前虛開發(fā)票呀?200萬不是小數(shù)目

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齊紅老師 解答 2022-01-07 18:14

您好,您的這個是否是真實業(yè)務(wù)?

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:24

是這樣,有合同約定,我方為中介,a給b供貨物,a給我方介紹費,我方和a簽合同,開設(shè)計費6%,余7%稅差從總應(yīng)付款中扣,當b給a回款同比例a給我們回款,2020年當時為了回款就開了600萬,誰知道b沒給a相應(yīng)的數(shù),所以同比例只付給了我們400萬,余200萬,現(xiàn)在他們的意思,付款時同比例,那么發(fā)票夜保持一致,與付款同步

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:27

我們?yōu)榱速嵾@個中介費,用一個工程公司簽的合同,只能開設(shè)計票給a,所以這種是不是就不是真實的業(yè)務(wù)呀……

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齊紅老師 解答 2022-01-07 18:28

您好,您做外包沒問題,就看是否需要資質(zhì)

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齊紅老師 解答 2022-01-07 18:29

您好,到底是貨物還是設(shè)計費?

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:31

我們公司啥設(shè)計也沒有,就為了拿到那筆介紹費,a要求開等額開票所以才做了設(shè)計合同,然后我們又找別人開設(shè)計費進來

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齊紅老師 解答 2022-01-07 18:47

您好,那您這個屬于虛開發(fā)票

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 18:53

老師,沒辦法補救嗎?我該怎么辦呀? 之前也不是我經(jīng)手

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齊紅老師 解答 2022-01-07 19:23

您好,那您就跟對方協(xié)商,盡快付款

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快賬用戶4414 追問 2022-01-07 19:34

沖紅后馬上付款?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 19:34

您好,是不紅字沖回付款

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您好,沖回原因是什么?大金額要慎重
2022-01-07
同學(xué)你好 沖紅可以 但是稅局可能會問 只要是實際情況就沒事
2022-01-10
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
問題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時,應(yīng)沖減原來入賬的成本和進項稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開的發(fā)票時,按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實會影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來判斷。 如果金額差異對公司業(yè)績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當期進行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對公司業(yè)績造成了明顯影響,按照會計準則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會計政策、內(nèi)部管理需求以及對財務(wù)報表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進行企業(yè)所得稅申報時,也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時,要注意在財務(wù)報表附注中充分披露這一事項,以便使用者能夠理解財務(wù)報表的變化原因。
2024-07-15
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財務(wù)費用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
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