您好,沖回原因是什么?大金額要慎重
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風(fēng)險
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經(jīng)營人還是我們老板,現(xiàn)在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務(wù)廳給的計入營業(yè)外收入
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務(wù)處理?
您好老師, 公司租賃個人的汽車為公司辦公用,24年租賃發(fā)票在25年的4月份收到的,,然后24年的賬里面沒有計提汽車租賃費,今年收到發(fā)票怎樣做賬呢?
工程預(yù)付款開具零稅票,可能開局增值稅專票
老師你好,支付的購車定金,怎么做賬
請問附表二進項稅是自動生成的嗎,我剛匯總上傳過,怎么沒出來進項
老師,建筑企業(yè)采購材料物質(zhì)價稅合計臨界點在實務(wù)中常用計算嗎?
公司參加商務(wù)會活動,對方給我們3000元補助,能開專票給對方嗎?
老師,一般納稅人買了二手車,現(xiàn)在要賣了,賣的稅率按多少算?
老師,專管員找我們,說出風(fēng)險了,增值稅稅負和毛利率差異過大,這一般是什么原因呢?我們除了當年有一個留抵退稅,其他都是真實發(fā)生的業(yè)務(wù),我該怎么寫情況說明呢,不太明白,增值稅稅負和毛利率有啥關(guān)系
對方說他們要票款一致,年前會付我們款,但票要重開,要不要咨詢稅務(wù)局說下這個情況呢?
您好,那您最好咨詢下,金額比較大
如果咨詢,是不是此地?zé)o銀三百兩,會不會說我們之前虛開發(fā)票呀?200萬不是小數(shù)目
您好,您的這個是否是真實業(yè)務(wù)?
是這樣,有合同約定,我方為中介,a給b供貨物,a給我方介紹費,我方和a簽合同,開設(shè)計費6%,余7%稅差從總應(yīng)付款中扣,當b給a回款同比例a給我們回款,2020年當時為了回款就開了600萬,誰知道b沒給a相應(yīng)的數(shù),所以同比例只付給了我們400萬,余200萬,現(xiàn)在他們的意思,付款時同比例,那么發(fā)票夜保持一致,與付款同步
我們?yōu)榱速嵾@個中介費,用一個工程公司簽的合同,只能開設(shè)計票給a,所以這種是不是就不是真實的業(yè)務(wù)呀……
您好,您做外包沒問題,就看是否需要資質(zhì)
您好,到底是貨物還是設(shè)計費?
我們公司啥設(shè)計也沒有,就為了拿到那筆介紹費,a要求開等額開票所以才做了設(shè)計合同,然后我們又找別人開設(shè)計費進來
您好,那您這個屬于虛開發(fā)票
老師,沒辦法補救嗎?我該怎么辦呀? 之前也不是我經(jīng)手
您好,那您就跟對方協(xié)商,盡快付款
沖紅后馬上付款?
您好,是不紅字沖回付款