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出口退稅怎么填報增值稅納稅申報表?

2022-01-06 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-06 20:01

同學您好,出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可。希望可以幫助到你

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同學您好,出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可。希望可以幫助到你
2022-01-06
你好 抄當月的增值稅申報表
2021-03-12
外貿企業沒有順序要求,你可以先申報出口退稅,再去申報增值稅。
2025-03-21
你好,你是出口退稅填寫在出口免抵退欄次
2021-03-09
你好, 根據您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數據誤差導致的。為解決這個問題,您需要檢查并調整您的增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據。 1. 檢查增值稅納稅申報數據:確保您的增值稅納稅申報表中的數據準確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進項稅額等。如果您發現錯誤,請及時修改納稅申報數據。 2. 檢查出口退稅申報數據:確保您的出口退稅申報表中的數據與增值稅納稅申報表中的相關數據一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發現錯誤,請及時修改出口退稅申報數據。 3. 調整納稅申報:如果檢查發現增值稅納稅申報數據有誤,您需要調整納稅申報。在調整時,請確保調整后的數據與出口退稅申報數據保持一致。 4. 重新計算免抵退:在調整完增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據后,重新計算免抵退金額。確保計算結果與您的實際業務情況相符。 5. 提交修改后的申報數據:將修改后的增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據提交給稅務部門。如有必要,可與稅務部門溝通,以確保您的申報正確
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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