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請問老師這道題要如何解答呢,詳細過程謝謝老師

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2022-01-05 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 11:27

同學您好,題目中要求我們算應納增值稅,我們應該從銷項減進項著手。銷項就是銷售商品取得的,另外進項的外購用于集體福利不能抵扣進項,取得的普通發票不能抵扣進項,綜上這個題目就是39000-19500=19500,希望可以幫助到您

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同學您好,題目中要求我們算應納增值稅,我們應該從銷項減進項著手。銷項就是銷售商品取得的,另外進項的外購用于集體福利不能抵扣進項,取得的普通發票不能抵扣進項,綜上這個題目就是39000-19500=19500,希望可以幫助到您
2022-01-05
你好? 題目正在解答中 請稍等
2021-03-24
同學你好,你自己研究一下,大體算出來了。
2020-08-16
您這個題目出的有點問題 您看開頭的地方: 年初的遞延所得稅資產借方余額為100萬元,與之對應的未彌補虧損為850 這個地方有問題 應該是 延所得稅資產借方余額為100萬元, 與之對應的未彌補虧損為100/0.25=400
2023-12-10
你好需要計算做好了發給你
2022-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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