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2.書寫會計分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:10000元。寫出會計分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財務部門開出現金支票一張,提取現金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業務,會計張樂收到出納交來的行匯票業務手續費和工本費憑條,共計金額50元3)銀行匯票業務委托書回執為依據作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍公司前欠貨款10000元,已經入賬6)8日,向稅務部門繳納上月應納增值稅26000元612日,2個月商業承兌匯票到期,公司收回項11700元7)20日,公司銷售甲產品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉賬支票一張8)25日,公司采購入材料一批,材料已經入庫,金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開出一張轉賬支票,9)2日,開出轉賬支票2000元,支付優公司廣告費,10)0日,財務門日還短期借款本金2000元

2022-01-04 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 11:15

你好,分錄如下 1、借:庫存現金6000 ? ? ? ??貸:銀行存款6000 2、借:財務費用50 ? ? ? ??貸:銀行存款50 3、借:其他貨幣資金20000 ? ? ? ??貸:銀行存款20000 4、借:銀行存款10000 ? ? ? ??貸:應收賬款10000 5、借:應交稅費-未交增值稅26000 ? ? ? ??貸:銀行存款26000 6、借:銀行存款11700 ? ? ? ??貸:應收票據11700 7、借:銀行存款11700 ? ? ? ?貸:主營業務收入10000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1700 8、借:原材料20000 ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3400 ? ? ? ??貸:銀行存款23400 9、借:銷售費用2000 ? ? ? ? ?貸:銀行存款2000 10、借:短期借款2000 ? ? ? ? ??貸:銀行存款2000

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2022-01-04
同學你好 (1)1日,簽發現金支票500元,提取現金。 借,庫存現金 貸,銀行存款 (2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現金收據。 借,庫存現金 貸,其他應付款 (3)6日,采購員趙海借支差率費1000元,以現金支付 借,其他應收款 貸,庫存現金; (4)10日,趙海出差歸來報銷差旅費850元,并交回多余現金150元。 借,管理費用850 借,庫存現金150 貸,其他應收款1000 (5)12日,購入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉賬支票46400元,材料已經驗收入庫。 借,原材料40000 借,應交稅費一應增一進項6400 貸,銀行存款46400 (6)15日,1個月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經到期,收到款項,存入銀行。 借,銀行存款 貸,應收票據 (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉賬支票一張。 借,銀行存款 貸,應收賬款 (8)22日,填制銀行匯票申請書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數額的銀行匯票。 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款; (9)25日,銷售產品一批,價款80000元,增值稅額12800元,收到轉賬支票已辦理進賬手續。 借,銀行存款92800 貸,主營業務收入80000 貸,應交稅費一應增一銷項12800 (10)30日,購入辦公用品一批750元,用現金支付。 借,管理費用 貸,庫存現金;
2022-05-17
你好同學,下午回復您
2022-12-08
你好同學 2借,庫存現金100 貸,銀行存款100 3借,管理費用27 貸,庫存現金27 4借,庫存現金452 貸,主營業務收入400 應交稅費-增值稅銷項52 5借,原材料600 應交稅費-增值稅進項78 貸,銀行存款678 6借,原材料260 貸,銀行存款260 7借,管理費用25 貸,庫存商品25 8借,銀行存款22600 貸,應收賬款22600 9借,銀行存款6780 貸,主營業務收入6000 應交稅費-增值稅銷項780 10借,管理費用80 貸,銀行存款80
2022-08-05
同學你好 要寫分錄嗎
2022-12-08
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