1. 消費(fèi)稅為45*0.15=6.75萬元 2. 45/900*100*0.15=0.75萬元
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月研制出一批高檔化妝品A,生產(chǎn)成本共計(jì)40000元,其中的50%用于贊助,另外的50%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。當(dāng)月銷售高檔化妝品B取得含稅收入80000元。高檔化妝品A的成本利潤率為5%,消費(fèi)稅稅率為15% 計(jì)算:該化妝品廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品1000套,取得不含稅收入50萬元。贈送公司員工100套A高檔化妝品。(2)當(dāng)月研發(fā)出新品,并將成本為8萬的新款高檔化妝品贈送于老顧客。已知:成本利潤率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?視同銷售。
2、某化妝品公司為增值稅--般納稅人,2019年5月份經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬元.(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利.(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬元,成本利潤率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%.要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅.
2、某化妝品公司為增值稅--般納稅人,2019年5月份經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬元.(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利.(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬元,成本利潤率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%.要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅.
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬元。(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利。(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬元,成本利潤率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
收匯時,匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個項(xiàng)目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
3. 6*(1+0.05)/(1-0.15)*0.15=1.11萬元 共繳納消費(fèi)稅6.75+0.75+1.11=8.61萬元
希望能幫到你,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝!