那你這個就相當于是掛靠的處理啊。相當于人家掛靠了你們單位的資質(zhì),那么在那個賬務處理上,你開發(fā)票,你就確認為你的工程收入,同時,正常情況這個錢是要轉(zhuǎn)到你們公司賬上的。那如果說沒有轉(zhuǎn)到公司賬上,你就直接放到其他應收款。完了之后你們再轉(zhuǎn)給總包那一邊的話,就相當于是支付成本給總包那一邊。你是需要總包給你開發(fā)票進來,你才能夠轉(zhuǎn)給他。
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務費),這種要怎么做賬,
我們公司是一般納稅人,總包用我們公司去招標,中標后由我們公司做項目,發(fā)票也是由我們開具給對方,總包公司墊資十一萬,完工后,需要把項目款轉(zhuǎn)給總包,但是總包要求轉(zhuǎn)到我們公司法人個人賬戶,由法人轉(zhuǎn)到對到總包個人賬戶,這個要怎么處理呢
老師,我們公司給總包開了發(fā)票,之前都是把款項轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,但是這次總包直接把款轉(zhuǎn)給了我們工人,這個工人還不屬于我們公司的員工,是派遣的,那做賬我要怎么做aq
你好!老師我們總公司有個項目今天開票了,但是由于我們總公司賬戶有問題,沒法收到這筆工程款,對方就把錢轉(zhuǎn)給我們分公司了,請問總公司和分公司怎么做會計分錄呢
我們是建筑勞務公司,我們只做勞務,在收到總包方支付的勞務費時,含有一小部分質(zhì)保金(質(zhì)保金到期后沒有問題的就由總包直接退給工人賬戶)這部分質(zhì)保金總包方不轉(zhuǎn)給我們,但是我要和勞務費一起開發(fā)票給總包方,那這個分錄要怎么做
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
開票的款已經(jīng)收回,是打到我們賬上的,項目是9萬多,總包付給我們的款款是11萬,現(xiàn)在我們要把這個項目款9萬多轉(zhuǎn)給總包,相當于我們賺了兩萬多的差價,又不需要開票給總包,最主要的是轉(zhuǎn)給總包的9萬多對方讓我們轉(zhuǎn)到我們公司法人的私賬,由法人轉(zhuǎn)個總包那邊的個人賬戶,我現(xiàn)在要怎么處理呢?
就是說你現(xiàn)在相當于是開給那個發(fā)包方11萬的發(fā)票,這11萬是作為你的收入處理,那你現(xiàn)在要給總包9萬,你需要總包給你提供發(fā)票,可以作為成本的形式轉(zhuǎn)過去,可以轉(zhuǎn)到總包個人的賬戶里面,沒問題。
我重新表述下我們問題,A公司用我們公司去B公司投標,投標項目總額是9萬多,中標后由我們公司去給B公司做這個項目,發(fā)票是我們開給B公司,B公司直接打款給我們公司,實際上這個項目是我們代替A公司去給做的,在做項目的過程中A公司給我們付了11萬的墊資款,現(xiàn)在項目完工,款項已經(jīng)收回,我們現(xiàn)在要把這個項目錢也就是這9萬多付給A公司,還剩兩萬多的差價相當于我們公司的收入,實際上這9萬多應該原路退會A公司賬上對吧,剩下兩萬多應該是我們開票給A公司,這個流程才說的通,但是現(xiàn)在A公司的人要求我們把這9萬多轉(zhuǎn)到我們公司法人的私人賬戶,由我們法人從自己的賬戶轉(zhuǎn)給A公司的人的私人賬戶,兩萬多也不需要我們開票
你的問題我已經(jīng)描述清楚的,現(xiàn)在的問題不是說要怎么處理,而是你根本就不能這樣子操作,這樣子操作之后,你根本就平不了帳,明白我的意思嗎?
你這個事情的本質(zhì)就是掛靠,相當于人家用你的資質(zhì)去干的,活現(xiàn)在你要把那個余下的錢要給到對方,從那個稅法和賬務處理層面,你這個操作都是實現(xiàn)不了的。
你可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的代理賬號,就是其他應收款,那個最后面怎么平賬呢,對不對。
如果這種處理,A公司轉(zhuǎn)給我們公司賬上的11萬多沒辦法去平賬,轉(zhuǎn)到法人頭上也沒有對應的發(fā)票來沖抵,所以我不知道應該怎么處理,是不是法人可以要求對方寫一個還款說明,然后這兩萬多做無票收入
就是你賬上收到11萬多,這個本身是屬于你的收入。完了之后你要支付出去九萬多,對不對,就在稅法層面,他覺得你支付的這個九萬多是屬于你的成本,相當于你最后還有2萬多的利潤來進行處理的。也就是說這個九萬多,你需要總包給你開發(fā)票,你已支付形式支付成本的形式給支付出去。
是的,我們是個對方溝通說把這個款原路退回,剩下的要么先掛著,要么開票或者做無票收入平賬,可是對方不肯,現(xiàn)在就僵持不下
這個的話建議是和對方再溝通一下,如果說你完全按照他的思路來,那么你這邊賬平不了,最后風險承擔是你公司啊。
主要是我們法人也說不通,他就覺得我們說的太麻煩,扎心了
就建議你給你的那個老板這樣子去溝通一下。就是說你要告訴他,因為這個工程是以我們自己公司的名義做的,那么稅務局他肯定會認為這個是我們自己的收入,那么應該是要通過對公賬戶去處理的,直接轉(zhuǎn)到你個人賬上,最后公司沒辦法屏障,會有那個稅務風險,看他怎么說嘛。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。