您好 可以這樣操作的 沒問題
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。
竹子老師,我想跟您說一下這個勞務發票,我們勞務工資都是按月申報統一發,但是勞務人員開發票的時間并不是就在我發勞務費,入費用的這個月,比如我7月的勞務費,7月份發了,但是勞務發票有可能是11月才開給我,我能就直接把11月開的7月的勞務直接貼在7月的憑證后面吧?就是時間差了幾個月
那您可以沒有收到發票的時候暫估入賬 后期收到發票沖銷暫估 這樣更適當
因為這個勞務發票開起來也很麻煩,有可能是幾個月去開一次,我們也不能給他們代辦,所有很麻煩
那我都入到費用里去了,怎么辦?
有要入到研發費用里了,有入到管理費用了
那還要全部調賬,好麻煩啦
竹子老師,稅務局對勞務發票有要求這么嚴格嗎?
就我說的那樣先暫估入賬 就好了
那之前的需要調賬吧?
您當時分錄怎么寫的
借:管理費用 研發費用,貸:其他應付款-勞務費
那您分錄都已經做了 就別調整了吧 到時候收到發票附上就好了
好的,竹子老師,我還想請教您另一個問題,您是我問的老師比較有經驗的老師,我們公司委托另外一個公司做研發,但是對方因為種種原因不能去科委登記(備案)那這個費用我要怎么入賬啊,共有50萬
對方有沒有給您開具發票
有開發票
那您正常入賬就好了 計入研發費用
那這個也可以計入研發費費用-委托研發費,能加計扣除嗎?
您單位有沒有去科技局備案?
因為是外地的,我們單位沒法備案
那您研發項目也沒有備案?
研發項目怎么備案?不就是要研發合同備案嗎?
那您的跟我這邊有點區別 科技局立項 然后根據項目加計扣除 資料自己留存備查?