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甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發出,客戶于5月27日付款。該項業務屬于在某一時點履行的履約義務并確認銷售收入。2019年9月16日,該商品質量出現嚴重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,并按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關賬務處理。

2021-12-29 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 17:38

你好 2019年5月20日銷售 借:應收賬款350000%2B45500?,貸:主營業務收入350000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業務成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業務收入350000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業務成本?182000?

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你好 2019年5月20日銷售 借:應收賬款350000%2B45500?,貸:主營業務收入350000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業務成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業務收入350000?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業務成本?182000?
2021-12-29
學員你好,分錄如下 借*銀行存款350000+45500=395500 貸*主營業務收入350000應交稅費45500 借*主營業務成本182000貸*庫存商品182000
2022-11-24
同學,你好 1.銷售時(你的數據不正確,售價10000稅額6500?) 借應收賬款16500 貸主營業務收入10000 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500 借主營業務成本50000 貸庫存商品5000 2.收到貨款時 借銀行存款16500 貸應收賬款16500
2020-12-17
借銀行存款395500貸主營業務收入350,000應交稅費應交的稅銷項45500 借主營業務收入350,000應交稅費交的稅銷項45,500貸,銀行存款395,500
2024-11-28
你好 銷售的時候 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-05-20
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