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老師,我們公司有輛車已經提完了折舊,這個月把車賣了,我想問下我們收到的賣車款怎么做賬

2021-12-29 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 15:56

你好,我們收到的賣車款 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅??

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快賬用戶4816 追問 2021-12-29 15:59

那固定資產清理要對應車的型號嗎?比如我們固定資產是把它分類到別克商務3337,那固定資產清理要分類嗎?

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快賬用戶4816 追問 2021-12-29 16:01

老師我明白了,我把它放進固定資產清理科目里了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:02

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好,我們收到的賣車款 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅??
2021-12-29
借:累計折舊 貸:固定資產
2024-10-15
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-07-05
?你好;? ? ?現在做 借固定資產清理 ; 累計折舊? 貸固定資產 ;? 借銀行存款? 貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅。? 結轉固定資產清理? 余額到資產處置損益科目去? ?
2022-04-25
你好 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
2021-12-03
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