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Q

1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本月發生以下經濟業務:(1)甲公司以經營租賃方式租入管理用辦公設備一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以銀行存款支付應付租金18000元,同時取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額2880元。甲公司取得的增值稅專用發票本月已認證通過。(3)從深交所購買200萬股股票,支付價款2000萬元,另支付交易費用取得增值稅專用發票,注明交易費用30000元,增值稅額1800元。(4)收到投資者A投入的資金100萬元。5銷售產品一批,售價共計200000萬,增值稅率13%,款項已經收到并存入銀行。(6)以銀行存款支付銷售產品發生的運雜費、包裝費等費用4000元。(7)以銀行存款1800元支付本季度銀行借款利息,前兩個月的借款利息為1200元。(8)購入原材料一批,貨款為10000元,稅率為13%,款項已付。對以上業務做會計分錄。

2021-12-27 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-27 18:42

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:00

1借管理費用6000 貸應付賬款60000

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:01

2.借管理費用18000 應交稅費應交增值稅進項稅額2880 貸銀行存款20880

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:07

3借交易性金融資產-成本2000 投資收益3 應交稅費應交增值稅進項0.18 貸其他貨幣資金2003.18

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:07

4借銀行存款100 貸實收資本100

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:08

5借銀行存款226000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:08

6.借銷售費用4000 貸銀行存款4000

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:09

7借應付利息1200 財務費用 600 貸銀行存款1800

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齊紅老師 解答 2021-12-27 19:09

8借原材料10000 應交稅費應交增值稅進項1300 貸銀行存款11300

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