你好,能查到是誰多扣的話下月少扣,查不清的沖減管理費用
1月份工資表應發8000,個稅代扣60元,實發7940,記賬并計提,實際申報個稅這60元加計扣除后并未扣除。發放了1月工資,之前記賬是:借:應付職工薪酬 8000 應交稅費-個稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對這個情況,請問該怎么調整個稅分錄?
實際代扣個稅跟工資表的代扣個稅不一樣該怎么調整分錄呢老師? 工資表上的個稅比實際申報的個稅扣的多60元。
工資表預扣的個稅1500(已記賬)。實際申報代繳個稅1800元。相當于公司多墊付了300元。現在員工報銷費用1200元,扣減多墊付的300元,實際支付900元。 請問具體分錄怎么記賬?
老師,請問公司實際扣繳的個稅比我們工資表多,需要怎么做會計分錄去做調整
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
計入管理費用下具體記賬明細科目怎么寫呢?
計入管理費用-其他
借:管理費用-其他 60 貸:應交稅費-個稅60 是這樣嗎老師? 那憑證后面附件需粘貼什么嗎?
老師在嗎?
不是的,你工資表的個稅比實際繳納的個稅多60,是多扣了,就要沖減 借:應交稅費-個稅60 ?貸:管理費用-其他60 后面不需要附件
這樣調賬就可以了是吧? 一般不會計入營業外支出這個科目吧?
直接這樣調賬就可以。跟營業外支出無關
好的,那摘要怎么寫較好呢老師?
沖減實發工資多扣個稅
是否可以直接備注:調整個稅 即可?
是否可以直接備注:調整個稅 即可?——可以,實際上述分錄就是在調整多扣個稅
好的謝謝老師,就是直接做這一筆分錄即可是吧?不需要再走應付職工薪酬這個科目了吧?
如果你調整的不是管理費用-工資,是不需要走應付職工薪酬這個科目,如果調管理費用-工資,那稅前工資和個稅系統的對不上,所以直接計入管理費用-其他,不需要再走應付職工薪酬
好的,謝謝老師。
學習必須如蜜蜂一樣,采過許多花,才能釀出蜜來,加油!
那這樣的話,也不用追蹤到哪個員工并發放多出的60元了吧?
這種是多扣了員工的錢,可以查到是扣了哪個員工的,直接下期抵消就行。如果查不到再按上述做法操作
查不到了老師,那就按剛剛說的那樣做一筆分錄轉管理費用下即可不用發放了對吧老師?
查不到就直接沖減管理費用,不用發放