同學,您好,沖紅,就是借 應收賬款1000(紅字)貸主營業務收入1000(紅字),不用做相反分錄。
發票沖紅的話,原來分錄一樣,金額都是改為紅字。借 應收賬款1000(紅字)貸主營業務收入1000(紅字) ,不做相反分錄吧
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
請問老師,原分錄是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 現在要調整沖回,在軟件上做反分錄,是做原分錄紅字,還是做相反科目的分錄
發生退票 借:主營收入 應交稅費 貸:應收賬款,金額是紅字沖洗膩還是直接相反方向做即可不用紅字
數電發票紙質的發票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應付賬款紅字 后面附紅字發票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應收賬款藍字 貸主營業務收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應收賬款紅字 貸主營業務收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發票作為原始憑證 紅沖的發票寫如果抵扣的是電子發票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?