同學(xué),你好 收到對(duì)方紅字信息表,你需要開具紅字發(fā)票
老師,我們收到供應(yīng)商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,然后對(duì)方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
我們企業(yè)前幾個(gè)月來(lái)過(guò)一張專票,有錯(cuò)別字,對(duì)方已抵扣,我們這個(gè)月又重新開了一張正確的專票,我們也收到對(duì)方企業(yè)開具的紅字專票信息表,我應(yīng)給怎么往下操作
我們購(gòu)買方收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)因金額有誤對(duì)方需要重開,我們已經(jīng)開了紅字信息表審核通過(guò)了,那這張紅字信息表我們需要蓋發(fā)票專用郵寄給對(duì)方嗎?
1月份銷售方把專票開錯(cuò)了。我們1月份已經(jīng)抵扣了,5月份我們開了紅字信息表,對(duì)方把紅字發(fā)票開給我們了,又開了正確的專票,拿到這些票要怎么做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方給我開了一張專票,我抵扣入賬了,過(guò)幾個(gè)月他們開紅字發(fā)票紅沖了,又開了一張新專票,金額沒(méi)變,我改怎么抵扣和做賬
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
我直接開具嗎,系統(tǒng)怎么走流程呢,麻煩老師指導(dǎo)一下吧
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,導(dǎo)入紅字信息表,會(huì)自動(dòng)生成
在哪里導(dǎo)入呢,我是收到了對(duì)方開具的紅字信息表
同學(xué),你好 開具紅字增值稅專用發(fā)票,點(diǎn)這個(gè)