同學你好 可以轉出 要退稅就要重新開發票來才可以 2.可以的
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
1.已經抵扣了的進項發票,需要跟供應商說,重新開票過來嗎? 2.具體需要攜帶什么資料去國稅辦理呢?
同學你好 對的 發票需要紅沖重新開 2.紅沖重新報就行了
供應商不配合重新開發票過來的話,我可以怎么處理呢?主要是想做出口退稅申報的。
同學你好 那你沒有辦法退稅了
那像這樣已經抵扣了的,供應商又不配合重新開票的,無法申報出口退稅申報情況,不更正的話,國稅會找麻煩嗎?或者對公司有沒有什么壞的影響呢?
同學你好 這個不退稅就沒事
不做出口退稅申報的話,我這邊開的免稅銷項發票沒有問題嗎?還是說,不做出口退稅申報的話,我需要沖紅我之前開的免稅銷項普通發票,然后我再重新開13個點的稅率的普票,然后再繳納對應增值稅嗎?
同學你好 對的 這個視同內銷要交增值稅
如果供應商配合重新開票過來,我還需要拿著新的專票,親自去國稅辦理進項轉出嗎?那進項轉出的稅額又轉到哪里了呢?如果退回到發票平臺的話,不就有兩份同樣的進項稅額了嗎?
同學你好 對的 這個可以進項轉出
到國稅去辦理進項轉出一定攜帶供應商沖紅之前的專票,重新開的專票嗎?還是說,不需要供應商重新開票,就可以去國稅大廳辦理進項轉出呢? 請幫忙詳細回答一下吧。不要簡單幾個字,我沒有經驗,很是困擾…無法通過幾個字劉全部領會老師你沒表達清楚的信息。
對的重新開專票就行
不能抵扣的如果不想抵扣就直接進項轉出 這種的附表二直接轉出就行
那就是說,用于出口退稅的發票,錯誤地用來抵扣了,其實,不用去國稅辦理進項稅額轉出,直接,在下個月增值稅申報時,在附表二填寫對應需要轉出的金額,到時轉出的金額,會直接退回到發票平臺,對嗎?
同學你好 對的 是這樣操作的
那既然進項稅額,就可以通過附表二申報,就退回到發票平臺,那就是說,不需要供應商再重新開專票過來了的,對吧?
同學你好 對的 是這個意思的
那就是說,其實,不需要供應商重新開專票過來,僅僅通過在電子稅局的附表二申報進項稅額轉出,對應進項稅額會退回發票平臺,那這樣,就可以重新勾選發票用途,然后再做出口退稅申報了的,對吧?
同學你好 對的 是這個意思的