你好不可以的,沒有發(fā)票的不可以抵扣。
老師下午好,請(qǐng)問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師好,我們是電力工程公司,10月接了一個(gè)項(xiàng)目,電力搶修,公司把錢對(duì)公轉(zhuǎn)給法人了,法人找的工程隊(duì)給干的活,工程隊(duì)沒發(fā)票,但是他們提供工人身份證,和這個(gè)工程隊(duì)負(fù)責(zé)人簽的有勞務(wù)合同,還有我們的付款截圖,請(qǐng)問可以所得稅前扣除嗎?
老師,建筑安裝公司,提供安裝的都是公司找的私人包工隊(duì),我們按工程進(jìn)度每月轉(zhuǎn)賬給包工頭,然后公司找的完全沒有任何關(guān)系的另一家勞務(wù)公司,簽了合同每個(gè)月也轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司扣了稅點(diǎn)再將錢轉(zhuǎn)回,接著勞務(wù)公司開普通發(fā)票給我們沖人工成本,這樣稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師你好 我們是建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 承包的工程 同班組長(zhǎng)簽訂了清包工合同 現(xiàn)在他開不了票 但是前期的勞務(wù)費(fèi)都轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶上了 現(xiàn)在他說用他公司的名稱(建筑工程有限公司 有自然人投資 有自然人獨(dú)資)給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)需要重新簽訂合同嗎 如果重新簽訂合同 他開的發(fā)票金額我們還要把錢轉(zhuǎn)到他公司賬上 然后他再轉(zhuǎn)到我們建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司賬上這樣可以嗎 謝謝老師
請(qǐng)問老師報(bào)銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農(nóng)藥銷售公司,進(jìn)貨是單品進(jìn)貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應(yīng)收賬款,法院判下來有相關(guān)文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計(jì)提的工資+今個(gè)月工資計(jì)提的工資,一起計(jì)入今月產(chǎn)品成本?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可開非學(xué)歷教育,培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票么?
老師您好!4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會(huì)計(jì)憑證怎么做?之前沒有計(jì)提過。
以公司名義捐款給個(gè)人,需要發(fā)票嗎?
2024九月成立的公司,沒有收入,但有開辦費(fèi),其應(yīng)付賬款是和法人的往來,可以簡(jiǎn)易注銷嗎
工程合同的平方是542平方米,發(fā)票是590平方米,而且發(fā)票和合同的金額都不一樣,發(fā)票比合同的金額更大,款按發(fā)票金額已結(jié)清,這樣的話,合同需要重新簽訂嗎?
如果取得發(fā)票的話是需要這個(gè)工程隊(duì)的負(fù)責(zé)人去稅局代開給我們嗎?
那我們轉(zhuǎn)賬不是對(duì)公轉(zhuǎn)給這個(gè)負(fù)責(zé)人的,是我們法人轉(zhuǎn)給這個(gè)負(fù)責(zé)人的,可以嗎?
可以的,你們待會(huì)出委托書就行。
公司委托法人去弄這個(gè)項(xiàng)目,法人轉(zhuǎn)錢給這個(gè)負(fù)責(zé)人是可以的 對(duì)吧
另外我想確定一下如果工人每天工錢200元,按天/次結(jié)算的話,是不是簽勞務(wù)合同,合同注明按次發(fā)工錢,有轉(zhuǎn)賬截圖是不是就可以所得稅前扣除了?
委托書可以的委托法人致富。
你好,一個(gè)月是多少?
另外我想確定一下如果工人每天工錢200元,按天/次結(jié)算的話,是不是簽勞務(wù)合同,合同注明按次發(fā)工錢,有轉(zhuǎn)賬截圖是不是就可以所得稅前扣除了?
一個(gè)月6000,開現(xiàn)金收據(jù)可以嗎
可以的,不用開發(fā)票的,但是你們需要給他申報(bào)個(gè)稅,他正常交的超過800就得交個(gè)稅。
只是臨時(shí)的勞務(wù),不是長(zhǎng)期的,可能十幾天都結(jié)束了 也需要報(bào)個(gè)稅嗎
你好是的,也得申報(bào)的。
好的 ,謝謝老師,我們9月份開了一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的6%的發(fā)票,10月開了一個(gè)3%簡(jiǎn)易征收的勞務(wù),請(qǐng)問如果后期有專票進(jìn)來的話可以抵扣嗎?
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以。
主要是我們9月份還沒有簡(jiǎn)易征收,10月份的時(shí)候符合簡(jiǎn)易征收的標(biāo)準(zhǔn)所以就采用簡(jiǎn)易征收了,請(qǐng)問9月份那個(gè)如果有專票可以抵扣嗎?
那你九月份對(duì)應(yīng)的是不是一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng),如果是的話可以的,你自己判斷一下。
是的,前期是 那如果我們10月份開了3%勞務(wù)后,實(shí)行簡(jiǎn)易征收后后期再回來進(jìn)項(xiàng)那是不是都不能抵扣了 所以的專票進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣嗎?
你們就只有這一種收入的話似的。
那就是說我們?cè)谀甓葍?nèi)如果一直是一種主營(yíng)業(yè)務(wù)的話只能簡(jiǎn)易征收,不能抵扣,假如說我們開的還有6%9%的建筑服務(wù)類的呢,那我們收的專票進(jìn)項(xiàng)是不是就可以抵扣了?
自己分項(xiàng)目核算,簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)應(yīng)的不允許抵扣,一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的可以抵扣,如果是固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)的G用在一般計(jì)稅,還用在簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以抵扣的,如果是費(fèi)用類的,需要自己分開計(jì)算抵扣。
謝謝老師,講的非常明白,五星好評(píng)。如果會(huì)計(jì)學(xué)堂都像您一樣就好了
不用客氣,工作愉快,非常感謝。