你好 ; 你們有分包的情況嗎 。正常? 預繳的時候 是不能去抵減抵扣進項稅的?
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預繳增值稅,這預繳中有可以抵扣的勞務和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
我們是跨地經營的建筑施工企業,在項目預繳時可不可以拿勞務分包的合同去減再預交2個點呀,拿合同和勞務公司開的發票,因為我當期進項是大于銷項的,這樣我就可以在項目少繳點稅
你好,我是建筑施工企業,是借資質做工程,現在又是跨地經營的一般計稅項目,我在當時扣除了勞務分包額后再預交2%,現在我需要開票金額355.43萬,當期我待抵扣的進項有51萬多,現在公司這邊要求有稅負率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對的
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,某個項目當時和勞務公司簽過分包合同,現在收到一些包工頭的勞務發票,他們開發票來拿錢,他們是其他勞務公司開的,請問下一個項目可以有很多不同勞務公司嗎?
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
我剛說的勞務分包,這個可以抵減嗎?我沒有抵進項,進項回經營部抵,我是說在預繳的時候交2個點的時候可以扣減勞務分包款嗎?
你好; 是的這個是可以抵減的?
比如我現在要對甲方開355萬,我現在收到勞務公司開的發票是200萬,我只對155萬按2個點來預交是吧,帶什么資料到稅務去辦理預交稅費
?你好;? ?是嘚; 簡易計稅是按? 2% 。? ?到時 電子稅務局就可以? 有預繳申報表里面去報。 或者是去大廳? 預繳?
我們項目是一般計稅項目,帶不帶勞務合同及發票呢
你好;? ?需要的。 需要帶著的??
回到經營地再按9%來算335萬的增值稅是多少,再減去我在項目地預交2%的,再剩下的就是要交的增值稅,如果我當期進項是大于銷項的,那么,在經營地是可以不再交增值稅吧
你好; 是的。? 先預繳; 后面機構地申報抵減預繳 ;有差額才會涉及繳納的??
我剛說的這樣那就是對的是吧,我的進項是大于銷項的,后面我就再不上交稅款到公司了,還有,到稅務去是帶勞務發票復印件就可以吧
是的,你后面申報有進項稅抵扣就不用繳納了