你好,是會累計,金額多了稅率自然就高了,匯算清繳多退少補(bǔ),你現(xiàn)在注銷也改變不了已經(jīng)發(fā)生過的業(yè)務(wù)了呀
本人的有限公司預(yù)計今年盈利4500萬,想要稅務(wù)籌劃。于是詢問了財稅公司。財稅公司告訴我說具體流程:只需要在他們園區(qū)那里注冊多家10家個體戶就行了,個體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過和有限公司簽訂業(yè)務(wù)分包合同,或者服務(wù)合同之類的,把有限公司利潤4500萬轉(zhuǎn)移到10個個體戶中,并且給每家個體戶分配450萬利潤。通過個體戶核定征收把稅務(wù)完稅后,然后把錢從多個個體戶的基本戶提取到每一個個體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來在銀行柜臺存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會被罰款嗎,會要求補(bǔ)交稅務(wù)嗎?稅務(wù)會懲罰我嗎?
你好,本人有5個個體戶都是服務(wù)中介性質(zhì)的,收到5個不同的公司的總共1500萬全部是服務(wù)費(fèi),打給我5個不同的個體戶,每一家獲得300萬,那么我的所得稅稅率會變高嗎?聽說會累計所得稅稅率的。聽說年度匯總我的所得稅稅率也會累計變高。我可以這樣嗎?就是立刻完稅,然后把5個個體戶立刻注銷掉,這樣就不會累計所得稅稅率了吧?可是這樣的話,稅務(wù)局會讓我補(bǔ)繳納累計所得稅嗎?
你好,聽說個體戶個人所得稅稅率累計,以及個體戶所得稅稅率在年度匯總時所得稅稅率累計變高的情況。可不可以這樣來避免個體戶所得稅累計:假設(shè)我有兩個個體戶,都是像圖片中的那樣屬于園區(qū)核定征收,都是按照0.6%的個人所得稅征收的像圖片中那樣的。。現(xiàn)在發(fā)生中介勞務(wù)服務(wù)了,有一家公司給我個體戶打了500萬,不久后我的另一家個體戶也找到業(yè)務(wù)了并且另一家公司付給我這個個體戶500萬,我的這個兩個個體戶是相同的經(jīng)營范圍。那么我的個體戶的所得稅稅率會累計變高嗎?這樣的話就不是低所得稅稅率了。聽說年度匯總會把兩個個體戶合并起來然后個人所得稅稅率變高。還要補(bǔ)稅是真的嗎?我現(xiàn)在把兩個個體戶完稅后立馬注銷掉,是不是就不用補(bǔ)交個人所得稅了。
老師經(jīng)常會說到一個,股權(quán)架構(gòu)的問題納稅籌劃。老板先設(shè)立了一個公司,然后這個公司在投資到另外一個公司,比如說甲企業(yè)有40%的股份,那么每年從這個公司獲得的股息是不需要繳納企業(yè)所得稅的,這樣也免去了一個個人所得稅,現(xiàn)在問題是老板現(xiàn)在要把自己這個全資子公司里,比如說就是炒股的錢最終不是都要到自己的個人賬戶嗎,這個時候把這部分比如說鼓勵或者是股息打到自己的賬戶上,這個地方還是會涉及到20%的個人所得稅吧?那這邊的所謂稅收籌劃的意思是,少掉一個環(huán)節(jié)的征稅是嗎?我還是沒有太理得清楚,希望老師幫我講解一下
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒有給發(fā)票,,發(fā)票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉(zhuǎn)為公司,請老師給點(diǎn)見意
老師,一個項(xiàng)目是簡易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個點(diǎn)的稅
我們公司是個貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說高買低賣,要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報表補(bǔ)稅,那我去年的財務(wù)報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
那怎么辦啊,
沒有辦法,都是已經(jīng)發(fā)生了的,按照規(guī)定正常交稅
如何才不會累計呢
公司交企業(yè)所得稅是不累計的,個體戶按經(jīng)營所得會累計