同學你好 那你沖減借款的分錄就行了
老師,您好,請教一下,公司老板經常用自己私人賬戶的錢發員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發工資時,需要走現金這一步記賬嗎?比如借;庫存現金 貸:其他應付款—老板 然后發工資時,借應付工資 貸:庫存現金?但是實際上財務并沒有收到現金。該如何處理比較合理
我做內賬,現在一家公司有3塊不同的業務,但是銀行又是同一個,我老板是跟別人合資的(合資人不在公司名下,私底下協商的),他把投資款300萬打到賬上,又借走300萬私底下去支付土地款和其他無發票的,然后又還款71.5萬到對公戶,支付費用及其他的,合資人的錢也是私底下給他的,還有老板和合資人各出了800萬,費用超出部分要寫到老板的借款,到時還要還 ,我賬務如何處理
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運輸車,和另一個老板合伙組成一家運輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業務,另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關聯。私賬里的錢都是公司的庫存現金,用于支付零星開支和沒有正規發票的支出。現在是這種情況,有車子的老板轉錢給出納,是私車維修費7800元和空調衍理費61380元,進入私賬。這筆業務怎么寫分錄?
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規發票的款項支付,也就是庫存現金,與她個人的款項沒有關聯。現在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業務成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會計都是我。年底有20萬銀行轉賬老板讓轉出去的,后來才知道業務是虛的,但是錢已經轉了。銀行摘要分別是制片費14萬(轉給另一公司),商務接待費4.8萬(個人),商務接待費1.5萬(個人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應收款還是主營業務成本?與銀行轉款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報個稅好一點?業務虛的不要再問了,急
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
怎么沖減借款呢,可否講的詳細些
同學你好 就是直接沖減往來 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
那后期外賬上,老板還會把錢還回來的 怎么辦呢
如果是老板借公司的錢 借其他應收款 貸銀行存款 收到之后 借銀行存款 貸其他應收款
老師,私底下付的錢呢怎么辦呢
同學你好 這個直接做內賬 外賬不做