你好,也是次月一次性計提的
固定資產 專項儲備 1.形成固定資產的在可使用時全額沖減專項儲備,計入累積折舊?相當于一次性折舊完?以后每期就不用折舊了是么 2.專項儲備可以沖減為負數么?可以的話,意味著我建造的固資是按照我每期計提的專項儲備計入費用,而不是折舊額?
對于單位一個安全方面的固定資產,我想把累計折舊一次性全部轉到安全生產費里,我是否可以折舊方法不使用平均年限法,而使用一次性攤完的折舊方法?
對于安全方面的固定資產,累計折舊一次性進入專項儲備/安全生產費,折舊也是當月增加,下月才全部計提嘛?還是當月就要計提?
對于被界定為安全使用的設備,進固定資產的,累計折舊一次攤銷進專項儲備安全生產費,是轉固當月累計折舊就進安全生產費?還是轉固的次月?
老師好,請問安全生產費用形成的固定資產在形成當月還是次月做:借:專項儲備 貸:累計折舊
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老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
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請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
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老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
我這么做是否就是固定資產原值增加,然后折舊從次月一次性轉到專項儲備/安全生產費里?
是的,你說的是正確的
好的,謝謝
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