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習(xí)題一:甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,2019年9月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是100萬元,增值稅稅額是13萬元,乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應(yīng)付賬款。(2)5日,甲公司委托丙公司代為加工產(chǎn)品一批,發(fā)出A材料材料成本是200萬元,加工費(fèi)為30萬元(不含稅),由丙公司代收代繳的消費(fèi)稅是10萬元,加工費(fèi)與消費(fèi)稅已經(jīng)支付甲公司將B材料半成品收回后,繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。(3)15日,甲公司購進(jìn)一棟辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,并于當(dāng)月投入使用。取得增值稅專用發(fā)票并通過認(rèn)證,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付(4)25日,企業(yè)庫存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失,材料的實(shí)際成本為20000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為2600元

2021-12-20 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 22:03

你好,同學(xué)。你這個(gè)是要編制會(huì)計(jì)分錄嗎

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快賬用戶d62w 追問 2021-12-20 22:04

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 22:11

(1)借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款 113 借:應(yīng)付賬款 113 貸:銀行存款 111 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 (2)借:委托加工物資 200 貸:原材料 200 借:委托加工物資 30 貸:銀行存款 30 借:委托加工物資 10 貸:銀行存款 10 借:庫存商品 240 貸:委托加工物資 240 (3)借:固定資產(chǎn) 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000 貸:銀行存款 113000 (4)借:營業(yè)外支出 22600 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2600

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快賬用戶d62w 追問 2021-12-20 22:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 22:57

不客氣的,祝你生活愉快

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