你好,這個肯定是不能入賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務那預支了3000做伙食費,接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那這部分怎么入賬?
這個部分按說是需要做工資薪金申報。
這部分肯定她們不愿意的。因為是公司提供的。覺得是福利一種,包吃包住
這個該發(fā)工資發(fā)工資,該申報申報呀。
這個怎么屬于工資呢
這個如果你們簽訂了合同,就是工資,如果沒有簽訂合同的話,就是勞務費。
老師,你是不是搞錯了。
我問伙食費
哦,抱歉,我理解錯了,我以為是工資呢。
是不是說他自己去買菜這些對嗎?
對啊,我們飯?zhí)谜埖陌⒁?
這種情況的話,收據(jù)是可以入賬,但是不能退錢扣除的。
那不是五百以下可以收據(jù)入賬?這里說五百是每一次呢還是一個月匯總
你好,這個一般都是按月累計來計算的。
那這部分按收據(jù)入賬?要納稅調(diào)整嘛
對,匯算清繳的時候肯定是需要納稅調(diào)整。
其實都是可以入賬,但是就是納稅調(diào)整多繳納企業(yè)所得稅的意思?
對,沒錯兒,入賬時并不影響的。
那這部分計入管理費用福利費,那如果沒有超過工資總額百分之14是不是就不用調(diào)整?不需要繳納
這個不在福利費的范圍內(nèi),需要直接調(diào)整。