您好!用這個公式來算哦,其他都是已知數,求出進項即可哦
我全年增值稅稅負是3%,1月至11月稅負是2.0,12月開銷項發票稅額是856820元,那么我這個月要認證多少進項才能達到3.0
公司的增值稅稅負率是2%,這個月的銷項稅額是18965.43元,要達到稅負的話,我要認證的進項發票稅額應該是多少? 18965.43×(1-2%) 這個公式是怎么推斷出來的呀
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
知道進銷票,稅負,算這月需要銷售多少,公式是什么?比如進項稅額30653.01元,稅負要達到1.3,那銷項稅本月開多少?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
現在就是要求12月要認證多少進項,你能舉例說明一下嗎
那您111月銷項進項和收入能給一下嗎?還有你們的稅率是多少呢?
我現在是做例如,我沒有,稅率13%
你也可以舉例子
您參考下,這個是我假設的數據
感覺不對,我給你數據,你告訴我計算方式
我1月至11月銷項含稅總金額是3885260.44,不含稅收入:3438283.57,銷項稅額:446976.87,稅率:13%,進項含稅總金額:3223050.03,不含稅金額:2867213.06.進項的稅額:355836.97,截止至11月稅負是2.6,12月的開票含稅總金額是424658.12,不含稅收入是375803.64,銷項稅額48854.48,那么我12月份要認證多少進項才能達到3%
您好!您參考下這個
你12進項稅是含稅金額還是稅額
您好!這是進項稅額,是稅額,不是不含稅金額,也不是含稅金額哦,是不含稅金額加稅額等于含稅金額
所以如果你要通過稅額來倒推不含稅金額的話,就用這個進項除以13%得到不含稅金額,不含稅金額再乘以1.13就得到含稅金額
不對呀老師
您好!哪里不對呢?公式沒錯哦,稅負率就是交的稅除以不含稅收入哦