您好,是當時的發票內容名稱的
然后進入紅字增值稅專用發票信息表之后銷售方名稱和稅號是填當時開具發票的名稱嗎
向當地稅務機關辦理開具紅字信息表專用發票通知書,銷售貨物名稱填寫銷售折讓可以嗎
稅務局代開的專用發票已抵扣,現在要開紅字發票信息表,銷售方那里是填稅務局還是填代開企業的名稱和稅號?
已抵扣進項發票要紅沖,購買方開具紅字增值稅專用發票信息表填開。輸完銷售方名稱、稅號完。貨物或應稅勞務、服務名稱、規格型號數量單價這些清單內容可以用模板導入嗎?還是只能一條一條手動輸入?因為有幾十條
專用發票已抵扣,由銷售方開具紅字信息表,可以直接填開名稱,紅字金額,稅額,具體型號,單位數量不填可以嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?