啊,這個意思就是說你們不是變更營業執照嗎?之前的出口退稅在原來的稅務機關申報了。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
請問專管員這么說是什么意思啊?我司剛剛辦理了營業執照的地址變更,跨區域的,專管員就發來了這個。要我把地址變更前的報關單全部提交給她審核,不知道具體怎么操作?也不敢多問她,會被罵。
老師,我家的經營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個門市,老板把這3個門市打通開了一家超市,牌匾做了一個,營業執照注冊了3個地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務登記3個營業執照也都稅務登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個個體營業執照,在稅收上會不會有什么風險? 問題2.專管員個稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個稅呢? 問題3.實際經營中我們是個體開的超市,并不怎么開發票,也就是說我們沒有銷項,進項,也沒有費用發票,比如我季度銷售46萬,我這3個個體稅務申報我應該怎么申報,交稅需要交多少, 麻煩老師詳細指導,謝謝老師
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
因為我們跨區了,所以以后就不歸她管了。我就想知道她現在是要我們做什么?
要你們把之前沒申報的,可以退稅的現在趕緊申報了。
那是要開出口發票,然后把報關單全部資料錄到那個出口退稅系統嗎?
對,要把你變更之前的全該做的手續都做了。
那做完以后就會自動變更主管退稅機關嗎?還是我要怎么操作才會變更?
這個你得去你們新的稅務機關去做變更。
那個離線的生產企業出口退稅系統是去在哪里下載的?我換了一臺電腦找不到安裝包
抱歉啊,這個得和你們當地的稅務局咨詢一下,因為各地他用的系統是不一樣的。
本月已經過了15號了,還可以申報退稅嗎?
沒問題,這個應該是可以的。
那所屬期間應該寫11月還是12月?
這個你需要和你具體的稅務確認一下了。
是不是出口單據不齊就不能申報?但是現在專管員又要我把以前的全部申報,這怎么辦呢?還有是不是開具出口發票的當月就會退稅還是要申報了才會退?
不齊你需要盡快補齊
這個申報了才能退稅
我看見今年3月到現在還有很多報關單沒有申報,不知道是不是單據不齊的原因。因為沒人交接。中間又有一些申報了
這種情況你只能找相關人員要單據要齊全,然后和相關領導說明情況
不齊不能退嗎?退了有什么后果?單據都需要哪些?我目前只有電子口岸下載的報關單
這個太具體單機具看你們當地規定,單據不齊你也退不了