你好,沒(méi)關(guān)系,匯算會(huì)自動(dòng)沖回的
我單位一員工6月份入職,8月份申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)中有個(gè)5000的減除費(fèi)用,為什么8月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里累計(jì)減除費(fèi)用是10000,為什么不是5000?
請(qǐng)問(wèn)下,員工是6月份任職的,但是11月份才給她發(fā)工資,在個(gè)稅系統(tǒng)里面6、7、9、10沒(méi)有零申報(bào)!請(qǐng)問(wèn)可以在11月份一次性申報(bào)這幾個(gè)月的總得工資嗎?扣除的5000會(huì)算幾個(gè)5000呢?
老師您好!我想問(wèn)一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個(gè)月12月份進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的是這名員工10月份的工資。該員工累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元,但是個(gè)稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
假如10月份的工資11月份發(fā)12月份申報(bào)個(gè)稅,員工是10月入職的,個(gè)稅系統(tǒng)按10月入職算,計(jì)算個(gè)稅應(yīng)扣除費(fèi)用5000(一個(gè)月),但是我們申報(bào)時(shí)系統(tǒng)扣除費(fèi)用是5000*2,這樣造成了少交稅,這種情況應(yīng)如何補(bǔ)救?
請(qǐng)教老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),比如7月份新入職的員工,9月份一起發(fā)的 7月和8月兩個(gè)月的工資,現(xiàn)在10月份申報(bào)9月份的個(gè)稅,員工入職時(shí)間選的是7月份,那申報(bào)該員工9月份個(gè)稅的時(shí)候,是扣除一個(gè)5000還是2個(gè)5000?
預(yù)付的場(chǎng)地租金可以計(jì)入應(yīng)付賬款嗎
出口退稅發(fā)票上月勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了也做了分錄借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫(xiě)?
手工賬前期材料漏出料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問(wèn)題,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理,不影響今個(gè)月利潤(rùn)?
有個(gè)員工本月15號(hào)前離職,本月社保還要買(mǎi)他的嗎
老師好,公司銀行貸款的利息,沒(méi)有發(fā)票只有扣款憑證能所得稅前扣除嗎
老師,我們公司是買(mǎi)來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有實(shí)收資本,正常嗎
某公司年初資產(chǎn)負(fù)債率為45%,年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%,年初所有者權(quán)益總額為8800萬(wàn)元,年末所有者權(quán)益總額比年初增加2000萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2550萬(wàn)元,則該公司當(dāng)年的資產(chǎn)凈利潤(rùn)率為( )。 A、14.17% B、15.00% C、15.94% D、26.02% 老師,這道題怎么算的,沒(méi)有思路。
供應(yīng)商給我們開(kāi)了紅字發(fā)票,為什么我在電子稅務(wù)局的未勾選明細(xì)里面查不到呢?
稅務(wù)的匯算清繳利潤(rùn)是負(fù)數(shù),報(bào)完后顯示退稅,怎么可能讓退稅啊,報(bào)表就是那樣了,怎么才能不退稅,需要調(diào)增,怎么調(diào)增才能合理
行政事業(yè)單位的圖書(shū),檔案不應(yīng)該記在固定資產(chǎn)里面嗎
外籍人員享受個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎?她們是如何采集的呢?
為居民個(gè)人的外籍員工,在2019年1月1日至2021年12月31日期間,可以選擇享受個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,