第二個(gè)分錄不對(duì),繳納的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎:1、計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,你好,我本月計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
計(jì)提繳納增值稅,一般納稅人 計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對(duì)嗎,缺步驟嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時(shí);借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
1.打錯(cuò)了第二個(gè)是未交增值稅,這樣對(duì)是嗎。 2.想問(wèn)下這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)銷項(xiàng)以及,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額掛著,年末處理嗎怎么處理
對(duì)的是的, 第二個(gè)可以分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
1.這兩個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 2. 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎樣的呢不太明白
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這一步一般是月末年末做都可以嗎,另外我上月增值稅計(jì)提少了,第二月沖銷重新計(jì)提的可以嗎
可以的,可以這么做的。