你好,有取得法律服務(wù)的發(fā)票嗎??
請問老師,我們集團總部與一個商務(wù)公司簽了協(xié)議,在他們的平臺上購買員工過節(jié)福利卡,合同是集團與商務(wù)公司簽的,發(fā)票是商務(wù)公司開給我們的,款也是我們打給商務(wù)公司,那合同上不是我們公司名字怎么辦?我們與集團只是托管,法律上是獨立的
你好老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們公司有一個律師所簽法律服務(wù)合同,公司給他們轉(zhuǎn)的5萬元,我怎么分錄,掛到那個科目
你好老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們公司有一個律師所簽法律服務(wù)合同,公司給他們轉(zhuǎn)的5萬元,錢給的時候,借:預(yù)付賬款—法律的名稱,貸銀行存款,現(xiàn)在他們給我們提供了增值稅發(fā)票,現(xiàn)在怎么分錄
您好老師,我們是一個房屋服務(wù)代辦公司,上個月我們一個房地產(chǎn)公司簽代辦銷售合同,對方公司也代辦費達到我們公司賬號了,這個怎么分錄,然后代辦期間的費用怎么分,后面的業(yè)務(wù)怎么結(jié)束
您好老師,我們是一個房屋服務(wù)代辦公司,上個月我們一個房地產(chǎn)公司簽代辦銷售合同,對方公司也代辦費達到我們公司賬號了,這個怎么分錄,然后代辦期間的費用怎么分,后面的業(yè)務(wù)怎么結(jié)束
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預(yù)付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細(xì)表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費用,手續(xù)費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
你好老師,還沒有,說是后面給
你好 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
謝謝老師,
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。