同學你好 視同內銷就是這樣
你好,老師,我們我貿易型出口退稅企業,在國內購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內購入商品的進項稅吧?然后現在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
老師你好,我想問下,國外客戶1與我們公司簽的采購訂單,然后一部分款是國外客戶1付的,剩余尾款時是國外客戶2付給我們公司,國外客戶1投資于國外客戶2,完全控股。請問這種情況,我們公司收到的款,是否可以直接向稅務局進行退稅,收匯額來自兩個公司會不會有影響?
老師好,請問一下,就是我們接到一個國外訂單,然后這個訂單現在客人讓我們正常出口一部分,然后剩下一部分客人是自己直接從公司拿走的,但是這樣客人拿走的這部分我們就報不了關了,是不是只能轉內銷了,如果轉內銷,收的錢又是國外的,這樣是不是不合理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
我們公司是境內企業,要從境外企業B進口貨物,貨物是境外工廠A生產直接發貨的(A,B不在同一國家和地區),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內的委托收款企業a,剩下的一部分再付給境外企業B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內企業,要從境外企業B進口貨物,貨物是境外工廠A生產直接發貨的(A,B不在同一國家和地區),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內的委托收款企業a,剩下的一部分再付給境外企業B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?