你好 ;? ? ? ?抵減了做 : 你是 稅盤服務費的抵減嗎??
請問一下5月份金稅盤服務費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發生額265,本期應抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設備低減里本期發生額265,本期應低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師,請問下,小規模,月申報。增值稅減免稅申報明細表里有期初余額,這個月用在本期實際抵減欄了,然后會計分錄要怎么做呢
老師,請問小規模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報明細表期初,發生額,本期實際抵減的稅額怎么填寫?
老師,之前有增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費一共560,可以跨期抵減,這個月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應抵減稅額560,本期實際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報增值稅時對比未通過,比對結果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
老師您好 小規模申報的那個增值稅減免稅申報明細表,那個減免選擇代碼小規模減按1%的這個 那個期初余額,本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額 都怎么填的啊?我不會?可以告訴我一下嗎?
老師您好!往年應付帳款暫估沒收到發票,匯算清繳調增后怎樣平暫估,會計分錄怎么寫?
有勞務資質的勞務分包公司可以干包工包料的活嗎簽了一個合同是包工包料
請問,小規模納稅人,這個月申報的勞務工資人數300多人,這么多人有啥影響嗎
老師,驗資證明是啥了
老師您好,請了一個人只需要他上兩個月班,這種情況怎么發工資,需要申報嗎怎么申報
老師,早上好,我們公司是一家貿易型出口企業,在增值稅未申報的情況下,可以先操作申請出口退稅嗎?
老師我是執行小會計準則做賬的,24年底計提了所得稅但是不用交稅,我也做了匯算清繳,但是應交稅費應交所得稅有余額怎么處理
債權轉讓導致發票流和資金流不一致,應該怎么辦?
老師,我們的個體注銷了,我查了下,變成別人的了,曾用名是我們的 怎么回事
個體戶,法人把錢轉到外包公司的賬上,外包公司給員工發工資,憑證該如何做
不是,是以前會計留下的,在減免表里。
你好 ;? 借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入? ?