您好,紅沖暫估的會計分錄,再按發票入賬
老師還沒有收到固定資產票據的時候 我 相當于暫估入賬了 但是沒有寫進項稅 那么到最后收到了 固定資產這個發票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢
老師,我固定資產發票沒到,錢已經付完了,現在準備暫估,分錄怎么寫?按含稅還是不含稅價格估
老師,我們之前調撥的固定資產沒有入暫估,入的固定資產,已經在提固定資產了,現在才開過正式發票了,金額不一致,怎么做賬務處理呢
老師,你好,請問我們單位2019年6月暫估固定資產,計提折舊了,2019年匯算清繳固定資產發票沒開,調增了,現在2021年6月匯算前如果把固定資產發票開完,2020年按暫估的計提折舊可以稅前扣除嘛
老師你好,我們單位暫估入賬了一項固定資產,現在收到發票了,請問怎么寫會計分錄呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?