學員你好,工資獎金平時預扣個稅,年終要作為綜合所得進行匯算清繳,用收入減去各項扣除后,套用綜合所得稅率表計算應交的稅額,套到那檔就適用那檔的稅率,這個要計算的;發票要作廢必須三聯齊全的,不然的話不可以作廢的
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發票,已經實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結果稅盤已經變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發票,9.2稅務局才準予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發票就算是通過了,后期可以補全就行,發票以前的發票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發票是從9.2號開始算,我現在不知道應該聽誰的,也不知道發票應該怎么算了!
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規定入如下: ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規定,我們要收到發票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發放。但是后來又把發票退給我們了,實際按工資發放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經19萬了。因為我的發票丟失了2聯一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補稅?如果補按多少補?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養。我個稅系統里今年已經交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補繳繳,還是只從14萬以后補?還有就是丟失的兩聯真的找不到了,打電話問了稅務局,說要找到其他2聯才可以?請問我要怎么辦?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我這個2.8萬的票等于沒用上,不作廢影響大不大?有多少錢的區別?可以幫忙計算一下嗎?
這個沒法算,勞務報酬所得是和工資薪金、稿酬、特許權使用費合并作為綜合所得計稅的,要算的話,需要知道你全年以上四項的收入額和各項扣除具體是多少,套綜合所得稅率表的
那這個票不作廢的話,我還是要重復在繳一次這個2.8的稅?
你在個稅匯算清繳時個稅客戶端里關注一下,看有沒有這筆勞務報酬所得,不清楚是否能把這筆數據提取出來
是這個嗎?
我不知道點哪里
是的,在匯算清繳時了再看一下
我現在就是想確定到時候會不會有這2.8萬開票的收入要補繳,沒有我就不想辦法退票了,有就在去稅務想辦法。
以前是沒有提取代開發票的數據,今年還不清楚。作廢發票的事問一下稅局大廳具體辦法