同學(xué)你好 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是次月
老師,關(guān)于確定收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有三種情況,請老師幫忙確認。 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷,但是當(dāng)月確認了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認收入和報銷,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月呢?
老師,請教您以下問題,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)呢? 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時候已開出發(fā)票并確認了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設(shè)備維修費,請問一下,這些設(shè)備維修是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,還是放在那里,等到有收入時才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產(chǎn)折舊填在哪塊
2025年5月9日現(xiàn)金支票日期大寫
老師您好,待認證進項稅額留存150萬會有風(fēng)險嗎,前面會計有三個月沒入賬,如果都入里就會有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍有再生資源回收的業(yè)務(wù)類型,需要這個才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時候還有折舊費產(chǎn)生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報,這個資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報個稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個公司的飯食,現(xiàn)在是小規(guī)模,4月份已經(jīng)開始供飯,5月份,也就是現(xiàn)在要開4月份的票,現(xiàn)在要開票的這個公司是可以開1個點的普票,但另一個公司要求一定要是6個點的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個點的小規(guī)模普票,又開了6個點的普票,我怎么申報呀
老師,小規(guī)模公司,去年做了一筆外貿(mào)的訂單,預(yù)繳所得稅的時候收入比報關(guān)單上的少了很多,款是回了的做的預(yù)收款,現(xiàn)在匯算的時候,怎么調(diào)呀,用調(diào)賬不
老師,我想問下月報的現(xiàn)金流量表上邊的期初現(xiàn)金余額是不是上月資產(chǎn)負債表貨幣資金的期末數(shù)(畫雙框的那個數(shù))
啥意思呀?可以描述清楚一點嗎,謝謝
第一個是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本 第二個是次月結(jié)轉(zhuǎn) 收入和成本是對應(yīng)的
就是說,即使我是當(dāng)月支出的成本,也不能當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),需要等確認收入才結(jié)轉(zhuǎn)呢?
對的 是這個意思的 收入和成本是對應(yīng)的
那我的法人墊付的材料一般是當(dāng)月做其他應(yīng)付,次月報銷款,但是當(dāng)月確認了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是當(dāng)月?
對的 這個都是對應(yīng)的
那請問,買材料花了2000,我做了借庫存商品,貸應(yīng)收賬款,這個分類完整嗎? 賣出去之后,先收到款(如何入賬?)之后開出去了發(fā)票(如何入賬呢?)
老師,在嗎?
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
我們是小規(guī)模貿(mào)易公司從來沒交過銷項稅。我平時是,1.收到款 :借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 2.次月開出發(fā)票: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。 如果是發(fā)票和款的滿足了,直接做上面兩步,不過1和2調(diào)換了順序。 還有一個就是 有時候先開了發(fā)票才收到款就是 先2是1。老師幫忙看下以上有沒有問題?
嗯 小規(guī)模就做你這個分錄 但是貸方還得做增值稅的 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅) 這樣 2.沒問題
可是我一直沒做哦!另外昨天說到的那個結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題,我之前全部都是買材料回來就直接做對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,會有影響嗎?但是收入也是收了的,只是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本
那不行 收入和成本是對應(yīng)的 先有收入后有成本
那我把時間改成月底不就行了嗎?,其實我的賬時間都是寫的月底最后一天
可以 但是一般都是先做收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本