那你相當于就是開票開重復了,那么你現在的話開一個負數發票,把之前多開的沖,開負數發票的時候,就減少你當期應該交的稅。
老師您好,我們公司以前物管費都是一年開一次發票的,去年十二月份開了前面十一個月的發票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后,我們就換物業公司了,所以現在原物業公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低,所以就不給我們開票,只給了收據,拿到收據我當時書掛在其他應收款這家公司,現在一年又快過去了,如果對方堅持不給我們發票,而我們也不能因此和他們關系鬧僵,因為金額很小,那我這邊怎么來沖這筆應收款比較好呢,對方說可以給我們停車費那種手撕發票
10月份對方以個人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個人賬戶付的款。我10月份做了無票收入。11月份對方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現在做11月賬時發現不對,這樣不就相當于我公司確認兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應該怎么處理呢?
公司購買辦公家具,支付了兩筆款項,第一筆公司賬戶轉款給A公司,但是對方卻用他名下的其它公司給我開了發票,第二筆賬款給B公司,但是對方卻用他名下的個體戶(11月已經注銷了)開票給我,這樣的話我轉款給對方的公司名稱和發票上的都對不上,做帳的時候沒法借貸做平,這種情況是要求他們重新開票嗎?除了重新開票,還有其它的方法嗎?發票是8月份開給我的
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發票一份,當月認證,后期支付一次款項,現在2022年這個月到了支付尾款時間了,但是我們的供貨商說是這個發票的開票商現在他不好拿到貨款,要求我支付到他個人賬戶上,這個情況怎么處理。(供貨商和開票商是合作關系不是一個人)
我有個問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當時他說這筆錢當做是貨款,實際是對方已經退回到她的私人微信上面,就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點繞
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我10月份沒給他開票,做的無票收入,但是也交稅了,就相當于開票了是嗎
他如果說你做了無票收入的話,后面又開票了,那你的無票收入就應該做減少按復數處理。
就是說無票收入做一個沖減主營業務。
我10月在用友系統里,做了一個個人的銷貨單,和一個個人的收款單。做賬是,借:應收賬款–零售,貸:主營業務收入,應交稅費–應交增值稅(銷項)。我11月開票后,具體怎么在用友里做賬呢,我沖減10月的無票收入,借:主營業務收入,貸什么呢
開票的時候就不用做賬務處理了,因為你之前已經做過收入了。如果說你開票在做賬務處理,你就做重復了。
我開了發票不做賬務處理能行嗎?開票資料里都有這張票啊!
因為你在前面已經做了收入了,就相當于之前是沒有開票,現在只是把這個收入開發票,你就不用做賬。
您這種說法稅務那邊能行嗎?是正規的做法嗎?后期審計能說的過去?我們的賬是要對外的
這個不影響,這個是正常情況,你這種情況是實際工作當中,他都會存在的,你并沒有少交稅,稅法這邊也是過得去的。
那我報稅的時候怎么報呢,和系統帶出來的數不一致啊
并沒有不一致啊,你之前按照未開票收入申報了,現在開票的時候,你開票收入增加,未開票收入減少,你整個的銷售額是不變的。