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請教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項目所在地預(yù)繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預(yù)繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時多交的2毛多稅務(wù)局會走退稅程序嗎?

2021-12-04 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 16:03

你好,2毛就別走退稅了,按照預(yù)繳稅款的繳納

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快賬用戶9123 追問 2021-12-04 16:08

哦哦,就是說我這邊記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的金額直接按預(yù)繳的金額,也就是按總收入/1.01*0.01來計算對嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:31

是的,按實際預(yù)繳做稅金確認(rèn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅款) 貸銀行存款

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你好,2毛就別走退稅了,按照預(yù)繳稅款的繳納
2021-12-04
你好,可以記錄營業(yè)外收入
2022-02-10
你好,預(yù)交的增值稅及附加稅在申報的時候申報表的附件有地方填報,用來遞減應(yīng)交增值稅,做賬的時候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項,具體參考財稅(2016)22號文
2021-01-05
對的,現(xiàn)在的話可以直接在電子稅務(wù)局里面操作,預(yù)繳增值稅,就是用你的合同金額減去分包款的金額來計算。
2022-10-17
你好,做在借方就可以了
2020-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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