您好,做負數分錄,然后報表填寫進項稅額轉出。
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經沖紅成功,現在客戶說發票已經認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
我們收到一張發票已經認證并且已經抵扣了,現在金額上有出入,現在怎么處理呀? 這個是我們購買方紅沖好點還是由銷售方紅沖好點
老師,客戶買的熱水器換型號了,經銷商給購買的發票紅沖了,現在要我們也紅沖,專票,他們已經認證了八月,這個怎么處理
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經在系統認證,這月現要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發票已經開完,請問怎么處理?
老師,請問跨月的紅沖成本發票怎么做會計分錄,已經認證的了發票,現在我們需要怎么做?我們是購買方
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我們是銷售方
采購方開信息表 銷售方開紅字發票沖收入?
是對方先開機信息表還是我先去系統申請對方開信息表
是我去稅控盤先申請,要求對方開具信息表還是他們直接就能給我開具信息表
采購方先填寫紅字信息表,然后銷售方開紅字發票。
也就是說現在我不用操作任何事情,只要他給我開具信息表,然后我去稅控盤就能打印這個信息表,然后按照信息表開機負數發票對嗎?
就。這個操作流程就正確。這個操作流程就正確。
老師,這個紅色信息表對方給我開具完了,我打開開票軟件,開票,點紅字,是選導入紅字發票信息表還是導入網絡下載紅字發票信息表還是直接開具?
陸導入紅字信息表開具。
原來開機的藍字發票就不用給我郵寄回來是吧?我就拿著這紅字發票和信息表做賬就行?
是的,這樣處理就可以了。
老師,退貨我根據對方開具信息表開完負數專票了,也是把負數發票的抵扣聯和發票聯給對方是嗎?
您好,對的,這樣處理正確。