你好,這個專項應付款是支付建設方嗎
建筑行業一小企業會計準則,請問如下我的處理方式對不對 預收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費一應交銷項稅 月底確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 請問這樣對嘛?
老師好。我公司是代建模式的企業,只收取代建費。預收項目方的建設資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款。給項目方開具建設資金發票時,借:預收賬款 貸:專項應付款 請問這樣入賬對嗎?
1.老師好,代建公司收到建設單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應付款-xx項目 2.給建設單位開具發票時,借:其他應付款 貸:主營業務收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?
老師好,1.代建公司收到委托方的項目資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款 2.開票確認收入時,借:預收賬款 貸:主營業務收入和銷項稅 這樣入賬對嗎?
老師,你好,我方是施工方,收到建設單位的安全文明措施費。借:銀行存款 貸:預收賬款。現在要開發票給建設單位,借:預收賬款 貸:其他業務收入嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
項目方和建設方是一回事嗎?應該都是指建設單位甲方吧。代建企業是“代甲方”,施工企業是乙方,對嗎?
老師,我上面那樣做賬務處理對嗎?
這個就是你們取得資金后自建嗎
我公司不是自建,是外包給施工單位
老師,施工方給我公司開票,我公司給建設單位開票,怎么做賬務處理?
你開票的內容具體是什么
給建設單位開具建筑監理等發票,請問怎么做會計分錄?
就是你們的監理服務費是嗎?
不僅給建設單位開具收取的代理費,還開具建筑工程款、設計費等費用
那不是等于你們是總包,然后有分包這個概念了嗎?
建設單位出資,我公司只是收取代建費。我公司負責監管前期設計、勘察等以及招標建設全部過程,完工后移交建設單位。請問怎么做賬務處理?
你開具發票是工程款啊 按照工程施工先歸集然后結轉到收入及成本?
謝謝老師的耐心解答!
不客氣,祝您學習愉快!