一、銷售電梯及電梯配件時,屬于銷售貨物,應(yīng)按貨物開具發(fā)票,增值稅稅率是13%, 你們是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人呢?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發(fā)票,,發(fā)票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發(fā)現(xiàn)去年運保費的發(fā)票做了銷售費用,今年調(diào)賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續(xù)費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉(zhuǎn)為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務(wù)費發(fā)票進(jìn)項不能抵扣,其他費用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務(wù)報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
一般納稅人
我剛來這家公司,看到之前開具的更換配件人工費選的稅收分類是電梯自動扶梯及升降機專用配套件,然后稅率選擇3%,電梯維保費選的是其他現(xiàn)代服務(wù),稅率3%,這樣是可以的嗎?
開具更換的電梯配件時,開的是搬運設(shè)備,稅率13%
一、對于一般納稅人,提供電梯技術(shù)咨詢,按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)*咨詢服務(wù)繳納增值稅,增值稅稅率是6%; 二、對于機電工程的安裝,按建筑安裝服務(wù),增值稅稅率是9%
如果是簡易征收呢?人工費和維保費可以是3%嗎?
對于建筑安裝服務(wù),只提供勞務(wù)可以按簡易計稅處理。
意思就是說,更換配件時,配件按正常13%開具,收到購進(jìn)電梯配件的進(jìn)項票可以抵扣,勞務(wù)費這塊我們是沒有進(jìn)項的,然后更換配件產(chǎn)生的人工費及維保費可以按簡易征收3%,申報納稅時分別計算申報,是這么理解嗎?
這個是需要分開核算的,不然就是混合核算時,需要從高征收,全部按13%進(jìn)行計算銷項稅
好的,謝謝老師!
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利