你好,你這個直接按照無票處理就行,不用暫估,只是稅前不能扣除而已
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
你好,我們是一般納稅人,但我們進項發票特別少,但開出去特別多,每次庫存都負數,所以沒辦法把沒發票的暫時先暫估入庫,但時間一天天過去,開進來還是很少,開出去還是很多怎么辦,匯算清繳前沒發票都要把暫估入庫的調增么,我該怎么做賬了,幾年下來暫估入庫太多了
@小天老師,之前我做幾年的商貿,現在做制造業,我感覺我有些地方沒找到方法,比如每個月的暫估入庫,我是來發票了再去系統查還有賬上查是哪個月的暫估然后沖掉,很浪費時間,我聽別人說要做一個表格,暫估多少來票多少,而且當月暫估下月沖,我想問下是不是這樣,具體怎么操作,謝謝老師
老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發貨了3600盒,然后到現在都沒有開發票過來,但是我們3月已經開了很多發票出去了,庫存已經是負數了,那就算是現在開發票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經是負數了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我庫存是負數了?那暫估入職的分錄怎么做啊?
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容
當時暫估入庫都說的給發票呢,我就沒按無票做賬,現在暫估全部沖了做無票,匯算清繳調增是嗎
是的 你描述這樣處理就可以的
好的,謝謝
不客氣,祝您學習愉快!