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老師,11月我們開具專票出去,下個月12月才能有對應的進項專票,那12月申報增值稅時,12月才收到的進項,能抵扣11月的銷項嗎?(想確定一下,急)

2021-11-26 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-26 20:38

你好,沒有進項的話,只好計算繳納增值稅的。到12月收到發票才能抵扣。

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快賬用戶2074 追問 2021-11-26 20:44

怎么操作呢?把11月份交的(實際可以抵扣掉的增值稅)在12月份退回來?還是怎么處理??

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齊紅老師 解答 2021-11-26 20:46

不能退哦,只能等到12月收到進項票之后,12?抵扣。

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你好,沒有進項的話,只好計算繳納增值稅的。到12月收到發票才能抵扣。
2021-11-26
需要看你這個進項發票是幾時,12月么,只有1月之前進項發票才可以抵扣12月這個銷項
2019-12-30
你好去稅務局申請延期繳納
2020-12-10
你好,不能,沒有辦法。
2020-12-10
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
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