你好,可以的,不過如果你們是實際有業務的,正常暫估可以,因為你們賬上有支付,你支付就得做賬。
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業,19年9月份的時候暫估了一筆費用,當時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業被查了,是小規模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業也是發票沒全回來,需要做調增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產折舊等產生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發票回來沖暫估了
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發票,但是我們實際成本并沒有發生很多,可以先暫估上費用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發票的就沖暫估,沒發票的再調增可以嗎
老師,請問,我公司是做銷售安裝空調的一般納稅人企業,現在把空調型號開出去了,但是進項票要下個月才開回來,我這個成本是可以先暫估,借:主營業務成本成本,貸:應付賬款-暫估,下個月收到進項發票了,拿去抵扣了,要紅沖暫估,然后再做一筆正確的分錄嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,現在老板意思就是想能少開點成本票,然后用3-12月折舊工資費用等來沖抵一部分之前暫估的成本數
這樣做合適嗎?
只要你是虧損的,調整之后還是虧損,不交稅可以。