你好 沖去年交費的分錄 ,因為是去年的, 要把損益 科目用以前年度損益 調整科目代替 就對了??
20年增值稅申報錯誤,多繳納11000增值稅及營業稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做
小企業會計準則,補交以前年度增值及附加稅的會計分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會計分錄。
增值稅以及附加稅,申報錯誤多交了,多交部分增值稅以及附加稅,怎么做賬;收到退回的增值稅以及附加稅怎么做賬?
1月份計提了當月10萬的應交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發現1月申報錯誤,更正了申報。5月公司以后賬戶收到申報錯誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請問這個差錯分錄怎么做
請問,23.12月增值稅報表申報錯誤,更正申報之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業務,找進項發票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發票,沒有查詢到是不是就是收到的假發票
可以直接寫下分錄嗎,還是不明白
一會給你寫完整的分錄 ,
借銀行存款貸應交稅費未交增值稅,附加稅。(增值稅和附加稅具體明細。 借應交稅費,貸以前年度損益調整(附加稅), 借未交增值稅 貸支出未交增值稅