你好,可以的,不用調
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機器,所以沒收入,沒有利潤,所以上一任會計,把研發(fā)支出費用化支出沒有轉到管理費用,然后利潤做的0,并且這3年的費用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費用化支出轉到管理費用嗎?3年前的稅還用調嗎?
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發(fā)費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發(fā)費用!匯算清繳的時候有研發(fā)費用!我們現(xiàn)在報高企!是不是由于之前會計在做研發(fā)費時直接計入管理費用!而沒有通過研發(fā)支出-費用化支出導致的?
想要申請高新,以前年度并沒有設置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調到研發(fā)支出里面,已經結賬了怎么調?是通過反結帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結轉研發(fā)費用-結轉本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
公司有一個平臺,2021年把它作為了研發(fā)項目,賬目上研發(fā)支出的輔助項都寫的這個平臺。2022年沒有做關于研發(fā)費用賬目,但企業(yè)所得稅上加計扣除了。2023年及以后,將這個平臺升級作為了一個研發(fā)項目,研發(fā)支出賬目輔助項都寫的平臺升級?,F(xiàn)在2025年可不可以做研發(fā)支出賬時,同時用這兩個輔助項,這樣我們就有兩個研發(fā)項目
研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產品去國家局注冊登記,費用合計30多萬,付款時代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結轉給管理費用-研究費用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費用研究費用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時,是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業(yè)準則。 這樣當月的本年利潤數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會有這30多萬。
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老師,麻煩問下企業(yè)現(xiàn)在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發(fā)放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發(fā)票,6萬的固定資產折舊。請問現(xiàn)在怎么做可以讓企業(yè)合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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是不是把這三年的研發(fā)支出,費用化支出轉到今年管理費用,然后一次,在今年的匯算清繳的時候,那些沒票的就要一次性納稅調整了是吧
是的,你的理解是正確的
如果今年利潤特別低是不是明年轉到管理費用更好呀
這個看你們自己決定的