同學你好 這個得重新開
老師,我一張正確的普通發票被我不小心作廢了,客戶不給退回,這個要怎么辦?
老師早上好,我不小心在做賬的增值稅普通發票原件上蓋了作廢章,第二聯沒蓋,也已經給對方了。我現在可不可以拿第一聯做賬了。就是這種的。
老師我們這個月有兩張普票應該作廢,銷售記賬聯跟購買方記賬聯都在我們這里,但是系統忘記作廢了。這個月需要把需要作廢的發票按正常發票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯跟購買方記賬聯一起嗎?
不小心姜作廢章蓋到一張正常普通發票上了,我們銷售方的那一聯上了,給客戶的那張好著,怎么辦,需要作廢發票嗎?
老師,您好,不小心把正常的發票上蓋了作廢章,是記賬聯,那這張發票還能做賬用嗎
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
那作廢還得把客戶那張追回來廢掉,重新給客戶開是嗎?零售的,都聯系不上客戶了怎么辦
就蓋成這樣子了,不能正常給外賬做賬了嗎?
同學你好 對的 這個不能