對,去年已經過去了,企業所得稅只算一整年的。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
如果今年季度已經交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報表到六月份有交了所得稅了?
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時候,多退少補就可以。
10月份申報季度的企業所得稅沒有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經交了企業所得稅就不會留底了?
對,10月12月份的成本夠就好,其實6月份的還有一個辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤多的票,這樣匯算清繳時候,會多退少補,會把你6月份多交的退了,但是有風險。
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業所得稅是什么算的?
是按照你的利潤總額?納稅調整增加?納稅調整減少之后乘以所得稅稅率算的