你好,人力資源屬于現(xiàn)代服務(wù),享受的,從2019年4月后新成立的公司,自符合加急遞減政策起,轉(zhuǎn)為一般納稅人,看3個(gè)月的銷(xiāo)售額
老師好 我也想問(wèn)一下 人力資源公司是否可以享受加計(jì)抵減政策 今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 怎么判斷服務(wù)銷(xiāo)售額占比(時(shí)間段)
老師好,2019年 39號(hào)文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱(chēng)加計(jì)抵減政策)。 (一)本公告所稱(chēng)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱(chēng)四項(xiàng)服務(wù))取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。四項(xiàng)服務(wù)的具體范圍按照《銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文中的 現(xiàn)代服務(wù)中包含商務(wù)輔助服務(wù),商務(wù)輔助服務(wù)包含物業(yè)管理。 請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的政策嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司去年是小規(guī)模納稅人,但是開(kāi)票的品目是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,今年4月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,依舊還是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),請(qǐng)問(wèn)我們公司可以享受加計(jì)抵減政策嗎
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專(zhuān)管員給我打電話(huà),意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專(zhuān)管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專(zhuān)管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
2023年加計(jì)抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額;允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 ?????? ??????請(qǐng)您對(duì)照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對(duì)應(yīng)優(yōu)惠政策。同時(shí),我們提醒您注意以下事項(xiàng): ?????? 1.上述公告所稱(chēng)的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè),是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四項(xiàng)服務(wù)”)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話(huà),是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專(zhuān)管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷(xiāo)售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車(chē)輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
好的 謝謝老師
不客氣,開(kāi)心每一天喲