同學(xué)你好 是差額納稅的嗎
我公司是小規(guī)模,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方,對(duì)方要求9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們把稅差部分補(bǔ)給對(duì)方,可以通過(guò)什么方式補(bǔ),如何記賬?
我們是小規(guī)模納稅人,合同中約定開(kāi)票稅率6個(gè)點(diǎn)。金額78,527.46,對(duì)方扣5個(gè)點(diǎn)稅,我們開(kāi)一個(gè)點(diǎn)專票,我們開(kāi)票金額多少?圖片這樣算是對(duì)的嗎
你好 合同額303745元 對(duì)方小規(guī)模 我們要求對(duì)方代開(kāi)6%的專票 對(duì)方要求我們補(bǔ)5%的稅點(diǎn) 如何計(jì)算補(bǔ)多少錢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司要求對(duì)方開(kāi)票,原本價(jià)款不含稅,對(duì)方要求補(bǔ)1.86的稅點(diǎn),這個(gè)是怎么算的,我們和對(duì)方都是小規(guī)模,謝謝回答
我們是小規(guī)模稅率1%,對(duì)方是一般納稅人稅率6%。我們給他開(kāi)專票,對(duì)方要求補(bǔ)稅差。但是對(duì)方說(shuō)給我們開(kāi)個(gè)代繳稅證明,就不給我們開(kāi)發(fā)票了,可以嗎
老師好!去年12月份多計(jì)提的企業(yè)所得,在今年匯算清繳時(shí),是納稅調(diào)整增加還是納稅調(diào)整減少?
老師,行政復(fù)議中存在書面審理有2個(gè),是哪兩個(gè)。行政訴訟有2個(gè)不適用調(diào)解是哪2個(gè)
老師,收到裝修專票(長(zhǎng)攤)沖減哪個(gè)科目?稅額是3000,之前是按總金額入賬
老師,公司投保的一意外險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)票,只有投保單,可以入費(fèi)用的嘛
老師,今年交過(guò)企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價(jià)里含不含雜費(fèi)
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師、3月份報(bào)稅的時(shí)候有留底稅額、所以沒(méi)交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)嗎?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
啥是差額納稅 我們就算一下這5%加收的稅點(diǎn)是多少錢
是拿303745計(jì)算 還是303745/1.1計(jì)算 還是303745/1.06計(jì)算
如果不是差額納稅的 是全額的那就是不含稅的收入乘以5%
請(qǐng)問(wèn)是合同額/1.06還是合同額/1.01呢
同學(xué)你好 看你發(fā)票的不含稅額