您好 可以下個月申報的時候加入或者更正上個月的申報表
上個月增值稅報稅沒有加未開票收入,已經申報了,怎么辦,謝謝
老師們好,若上月申報了增值稅未開票收入(客人不需要開票),本月客人又想開票了來開票了,本月申報時該如何沖減上月未開票收入?會不會涉及稅務風險?謝謝!
老師,未開票收入在上期已經申報增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規模增值稅申報表里面沒有負數填列這一欄,(按開票金額報本月收入大于實際收入,按實際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報?
請問老師,如果賬上有計提未開票收入和未開票銷項稅額,到申報增值稅報表時,只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
10月份做的未開票收入,已經申報增值稅,現在已經開票,但是11月份和12月份沒有沖回未開票收入,而且已經申報了增值稅,怎么辦,未開票收入賬上怎么沖回,12月份已經繳稅,可以更正申報嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?